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代扣代缴个人所得税手续费 [复制链接]

今年个人所得税返还的手续费,在清算时要确认为应纳所得额。
这一块是平时计入其他应付款,同学们在清算时都填哪里了呀?
2#
shancf 发表于 2011-3-31 10:16 |发短消息 |只看该作者
我直接入营业外收入的
3#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:17 |发短消息 |只看该作者
可不可以填入附表3,40行--其他,调增,然后支出并入福利费。
4#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:22 |发短消息 |只看该作者
这个政策是今年出来的,那么我还有以前年度收到的手续费今年才支出,是否也要调增?
5#
shancf 发表于 2011-3-31 10:24 |发短消息 |只看该作者
回复 #3 快乐洋妈 的帖子

因为你收到的这笔钱属于收入类的,况且你没有实际支出,好像不能放在支出类调整项目里,建议咨询下税务专管员吧,可靠点。
6#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:29 |发短消息 |只看该作者
shancf 发表于 2011-3-31 10:16
我直接入营业外收入的

如果你会计处理的时候没有放在营业外收入这个科目,清算时填入,会造成主表13行次---利润总额。和利润表不符。好像也不行吧。
7#
shancf 发表于 2011-3-31 10:31 |发短消息 |只看该作者
回复 #6 快乐洋妈 的帖子

我没说清楚,我做帐的时候就直接入营业外收入了,所以也不存在调增的情况了,不好意思~~
8#
shancf 发表于 2011-3-31 10:33 |发短消息 |只看该作者
回复 #4 快乐洋妈 的帖子

个人所得税手续费返还一直是要交企业所得税的,不是今年的政策,只不过今年是强调了一下,我们公司一直是交税的。
9#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:36 |发短消息 |只看该作者
shancf 发表于 2011-3-31 10:24
回复 #3 快乐洋妈 的帖子

因为你收到的这笔钱属于收入类的,况且你没有实际支出,好像不能放在支出类调整项目里,建议咨询下税务专管员吧,可靠点。

2010年我已经全部把这部份支出了。
收入这块,我咨询过专管员。人家也含糊不清。所以上来找同学
10#
shancf 发表于 2011-3-31 10:38 |发短消息 |只看该作者
回复 #9 快乐洋妈 的帖子

既然已经全额支出,那就在支出类福利费那栏做相应金额的调增就可以拉
11#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:39 |发短消息 |只看该作者
shancf 发表于 2011-3-31 10:33
回复 #4 快乐洋妈 的帖子

个人所得税手续费返还一直是要交企业所得税的,不是今年的政策,只不过今年是强调了一下,我们公司一直是交税的。

这么说来,我是全部要调增了。
12#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:40 |发短消息 |只看该作者
回复 #10 shancf 的帖子

好的,有底了!
13#
shancf 发表于 2011-3-31 11:19 |发短消息 |只看该作者
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 10:39
这么说来,我是全部要调增了。

既然今年强调了,那肯定要全调的,万一要查起来,对吧。
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14#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 12:37 |发短消息 |只看该作者
回复 #13 shancf 的帖子

说的没错,收入调增,相应费用也调增,反正福利费限额么有达到。只数字变化而已
暂时先把这个数填在附表3、40行次--其他里。报上去再说。
15#
粒粒橙汁 发表于 2011-3-31 12:42 |发短消息 |只看该作者
回复 #9 快乐洋妈 的帖子

这块费用如果已经支出了,这个支出是指用完了还是冲减费用了呢?如果冲减费用的话个人感觉已经调增了应纳税所得额,所以在清算时无需再做调整了。
16#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 12:51 |发短消息 |只看该作者
回复 #15 粒粒橙汁 的帖子

我一直把它放在其他应付款里,用于财务科福利。
17#
恺宝妈 发表于 2011-3-31 12:54 |发短消息 |只看该作者
回复 #16 快乐洋妈 的帖子

以前是这么说的呀
18#
快乐洋妈 发表于 2011-3-31 14:35 |发短消息 |只看该作者
恺宝妈 发表于 2011-3-31 12:54
回复 #16 快乐洋妈 的帖子

以前是这么说的呀

今年既然强调要调增纳税所得额,还不如直接进营业外收入。
19#
snowdrop913 发表于 2011-4-1 09:50 |发短消息 |只看该作者
我们专管员说如果没有用掉的就要调整,用掉的就不需要调整,以后大家收到后就马上用掉。

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qijung  正解!  发表于 2011-6-4 21:34  回复  
shancf  是么,学习了。  发表于 2011-4-6 16:17  回复  
20#
qinghua0201 发表于 2011-5-26 15:25 |发短消息 |只看该作者
个人所得税返还手续是公司代个人代收代付的项目,应体现在其他应付款里。不需要纳入营业外收入,营业外收入有另外会计概念是不一样的。进其他应付款就行了。其实已经进职工工资的,成为利润表里的进费用了。

点评

快乐洋妈  也有道理咯。  发表于 2011-6-8 15:41  回复  
21#
qinghua0201 发表于 2011-5-26 15:27 |发短消息 |只看该作者
qinghua0201 发表于 2011-5-26 15:25
个人所得税返还手续是公司代个人代收代付的项目,应体现在其他应付款里。不需要纳入营业外收入,营业外收入有另外会计概念是不一样的。进其他应付款就行了。其实已经进职工工资的,成为利润表里的进费用了。

我说的自己也看的模糊不清,意思就是说不要放在营业外收入,是代收代付的。以后可以做其他职工福利什么的,比如其他应付款里的活动费什么的。

点评

sam妈妈  嗯,看的懂。但是今年的确强调了纳税调整。我建议当年用掉,因为属比较模糊的范畴,用掉也就算了,税务局不会特别为难,没用掉就做纳税调整吧  发表于 2011-5-30 13:20  回复  
22#
cntb186 发表于 2011-5-27 15:13 |发短消息 |只看该作者
个人所得税返还手续费是如何办理的呀~谢谢!
23#
calalice 发表于 2011-6-3 20:16 |发短消息 |只看该作者
回复 #22 cntb186 的帖子

税务所到时间会通知的,挺方便的。拿表盖章,次月直接进帐。
24#
cntb186 发表于 2011-6-7 15:04 |发短消息 |只看该作者
回复 #23 calalice 的帖子

哦,谢谢!
我们已交个调税,但从未收到通知……

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beautyff  一共200?还是一人200?一共就太少了,恩可能没了  发表于 2011-7-1 14:05  回复  
cntb186  @beautyff 是以自己公司名义交的,金额少(200/月),也许就忽略不计了呗……  发表于 2011-6-28 20:35  回复  
beautyff  是你们公司自己的名下交的个税吗?自己公司名义交的都有的。我们以前是外服名下代交的,这手续费这项估计是外服的罗  发表于 2011-6-28 11:14  回复  
25#
calalice 发表于 2011-6-7 23:53 |发短消息 |只看该作者
回复 #24 cntb186 的帖子

要不你直接问一下窗口,每年的几月办理。因为每个税务所不一样的。我们是四月左右。

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cntb186  谢啦!已联系咯~  发表于 2011-6-8 09:30  回复  
26#
xumuir 发表于 2011-6-25 05:54 |发短消息 |只看该作者
企业收到的代扣代缴个人所得税的手续费,为财务部门的收入,按税法规定可以不记入企业的收入中。
27#
katherine1101 发表于 2011-7-26 14:32 |发短消息 |只看该作者
请问一下个人所得税退回的费用可以怎么用?能支付员工福利吗?该如何记账?
28#
轻风妈妈 发表于 2011-7-26 21:52 |发短消息 |只看该作者
借贵地请问一下,我单位以前是核定征收的,现改为查账征收了,以前我收到的税务所的退税是做在资本公积里的,现在这样做对吗?现谢谢啦
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